一、合同编号:NMGZFCG-HT-2025-06-937435
二、合同名称:******办公室车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号:BTSZFCG-DDFW-DDFW-2025-646380
四、项目名称:******办公室车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
******办公室
地址:内蒙古自治区_包头市_东河区包头市东河区政府大楼
联系方式:******
******有限责任公司
地址:包头市东河区巴彦塔拉大街大修厂底店4-5号
联系方式:******
六、合同主要信息
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 胶墩,采购数量:1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
2 | 锁块,采购数量:1.0000; | 1(个) | 340.00 | 340.00 |
3 | 补胎,采购数量:2.0000; | 2(条) | 40.00 | 80.00 |
4 | 工费(更换大灯),采购数量:1.0000; | 1(项) | 80.00 | 80.00 |
5 | 消声器,采购数量:1.0000; | 1(个) | 1650.00 | 1650.00 |
6 | 机滤,采购数量:4.0000; | 4(项) | 85.00 | 340.00 |
7 | 工费(更换消声器),采购数量:1.0000; | 1(项) | 150.00 | 150.00 |
8 | 卡扣,采购数量:4.0000; | 4(个) | 7.00 | 28.00 |
9 | 空滤,采购数量:2.0000; | 2(个) | 55.00 | 110.00 |
10 | 氟利昂,采购数量:4.0000; | 4(桶) | 50.00 | 200.00 |
11 | 工费(钣金),采购数量:1.0000; | 1(项) | 300.00 | 300.00 |
12 | 空调滤,采购数量:3.0000; | 3(个) | 75.00 | 225.00 |
13 | 防冻液,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 35.00 | 35.00 |
14 | 离合器油,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 95.00 | 95.00 |
15 | 机油,采购数量:8.0000; | 8(桶) | 420.00 | 3360.00 |
16 | 总泵,采购数量:1.0000; | 1(个) | 320.00 | 320.00 |
17 | 工费(喷漆),采购数量:1.0000; | 1(项) | 450.00 | 450.00 |
18 | 显示屏,采购数量:1.0000; | 1(套) | 3750.00 | 3750.00 |
19 | 雨刮片,采购数量:2.0000; | 2(个) | 90.00 | 180.00 |
20 | 手柄,采购数量:1.0000; | 1(个) | 220.00 | 220.00 |
21 | 尾门,采购数量:1.0000; | 1(个) | 950.00 | 950.00 |
22 | 合页,采购数量:2.0000; | 2(个) | 130.00 | 260.00 |
23 | 支撑杆,采购数量:1.0000; | 1(个) | 160.00 | 160.00 |
24 | 尾灯,采购数量:1.0000; | 1(个) | 1050.00 | 1050.00 |
25 | 冷冻油,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 25.00 | 25.00 |
26 | 机滤,采购数量:2.0000; | 2(个) | 35.00 | 70.00 |
27 | 刹车油,采购数量:2.0000; | 2(桶) | 75.00 | 150.00 |
28 | 工费(更换总泵),采购数量:1.0000; | 1(项) | 50.00 | 50.00 |
29 | 工费(喷漆),采购数量:2.0000; | 2(项) | 300.00 | 600.00 |
30 | 工费,采购数量:1.0000; | 1(项) | 50.00 | 50.00 |
31 | 空滤,采购数量:4.0000; | 4(个) | 65.00 | 260.00 |
32 | 机油,采购数量:2.0000; | 2(桶) | 360.00 | 720.00 |
33 | 雨刮片,采购数量:2.0000; | 2(个) | 65.00 | 130.00 |
34 | 大灯,采购数量:2.0000; | 2(个) | 1600.00 | 3200.00 |
合同金额: 19638.00元,大写(人民币):壹万玖仟陆佰叁拾捌元整
七、本次验收内容
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 胶墩,采购数量:1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
2 | 锁块,采购数量:1.0000; | 1(个) | 340.00 | 340.00 |
3 | 补胎,采购数量:2.0000; | 2(条) | 40.00 | 80.00 |
4 | 工费(更换大灯),采购数量:1.0000; | 1(项) | 80.00 | 80.00 |
5 | 消声器,采购数量:1.0000; | 1(个) | 1650.00 | 1650.00 |
6 | 机滤,采购数量:4.0000; | 4(项) | 85.00 | 340.00 |
7 | 工费(更换消声器),采购数量:1.0000; | 1(项) | 150.00 | 150.00 |
8 | 卡扣,采购数量:4.0000; | 4(个) | 7.00 | 28.00 |
9 | 空滤,采购数量:2.0000; | 2(个) | 55.00 | 110.00 |
10 | 氟利昂,采购数量:4.0000; | 4(桶) | 50.00 | 200.00 |
11 | 工费(钣金),采购数量:1.0000; | 1(项) | 300.00 | 300.00 |
12 | 空调滤,采购数量:3.0000; | 3(个) | 75.00 | 225.00 |
13 | 防冻液,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 35.00 | 35.00 |
14 | 离合器油,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 95.00 | 95.00 |
15 | 机油,采购数量:8.0000; | 8(桶) | 420.00 | 3360.00 |
16 | 总泵,采购数量:1.0000; | 1(个) | 320.00 | 320.00 |
17 | 工费(喷漆),采购数量:1.0000; | 1(项) | 450.00 | 450.00 |
18 | 显示屏,采购数量:1.0000; | 1(套) | 3750.00 | 3750.00 |
19 | 雨刮片,采购数量:2.0000; | 2(个) | 90.00 | 180.00 |
20 | 手柄,采购数量:1.0000; | 1(个) | 220.00 | 220.00 |
21 | 尾门,采购数量:1.0000; | 1(个) | 950.00 | 950.00 |
22 | 合页,采购数量:2.0000; | 2(个) | 130.00 | 260.00 |
23 | 支撑杆,采购数量:1.0000; | 1(个) | 160.00 | 160.00 |
24 | 尾灯,采购数量:1.0000; | 1(个) | 1050.00 | 1050.00 |
25 | 冷冻油,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 25.00 | 25.00 |
26 | 机滤,采购数量:2.0000; | 2(个) | 35.00 | 70.00 |
27 | 刹车油,采购数量:2.0000; | 2(桶) | 75.00 | 150.00 |
28 | 工费(更换总泵),采购数量:1.0000; | 1(项) | 50.00 | 50.00 |
29 | 工费(喷漆),采购数量:2.0000; | 2(项) | 300.00 | 600.00 |
30 | 工费,采购数量:1.0000; | 1(项) | 50.00 | 50.00 |
31 | 空滤,采购数量:4.0000; | 4(个) | 65.00 | 260.00 |
32 | 机油,采购数量:2.0000; | 2(桶) | 360.00 | 720.00 |
33 | 雨刮片,采购数量:2.0000; | 2(个) | 65.00 | 130.00 |
34 | 大灯,采购数量:2.0000; | 2(个) | 1600.00 | 3200.00 |
合同金额: 19638.00元,大写(人民币):壹万玖仟陆佰叁拾捌元整
八、验收日期:2025年06月11日
九、验收组成员:孙明亮、王军
十、验收意见:已验收
十一、其他补充事宜:
******办公室
2025年06月11日